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Optimiser l'analyse de mon cycle de TVA

Découvrez comment un outil d’audit de TVA adapté à votre entreprise et à votre contexte légal et fiscal permet une analyse automatique et détaillée de votre TVA.

Optimiser l'analyse de mon cycle de TVA

Introduction ou extrait du livre blanc

  • "Tout commence par l’analyse des écritures de TVA. Une fois réalisée, elle permet de vérifier que les bases de la TVA collectée sont conformes aux montants à déclarer, en fonction des règles fiscales applicables aux prestations de services et livraisons de biens.

OBLIGATIONS DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DE TVA

Les obligations déclaratives de l’entreprise varient en fonction de la nature des opérations réalisées, de son chiffre d’affaires et du montant annuel de TVA exigible.

En cas d’incohérences dans les déclarations, l’entreprise s’expose :

  • • à un redressement fiscal (majoré de pénalités et des majorations de retard)
  • • et / ou à une régularisation de trop-versé (impact sur la trésorerie de l’entreprise)

Le logiciel e-Compliance TVA

Cette solution en ligne a mis en place des contrôles spécifiques pour les livraisons de biens ou les prestations de services. L’entreprise est ainsi en mesure, sur une période choisie, de mettre en évidence les incohérences et les erreurs éventuelles, puis de les corriger en se basant sur le compte-rendu et les résultats détaillés fournis à l’issue du contrôle.

Chaque incohérence détectée par un contrôle peut être résolue facilement grâce à la mise en relief de l’écriture correspondante.

L’utilisateur est ensuite guidé pour effectuer les corrections :

  • • en comptabilité d’une part
  • • déclarées auprès de l’administration fiscale d’autre part, à l’aide d’une déclaration de TVA rectificative pour les mois passés.

Les futures déclarations devront également tenir compte de ces corrections."

 

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